为进一步落实《浙江省工会经费收支管理实施细则》规定,确保工会经费收支合法合规,从严从实做好工会经费收支管理工作。2月17日,通济公司本部及所属子公司财务负责人、各工作人员本着“严谨、严肃、严格”的工作态度配合市交投集团审计法务部派出的审计专班开展工会开支专项审计。
此次审计采取就地审计方式,审计专班人员采取“听、查、看、询”等形式,就2020至2022年度通济公司本部及所属子公司的工会经费管理、使用情况进行了全面审计,专班审计人员通过重点审计财务账目、凭证、账单、账簿及经费报表查看工会经费收支是否合法合规、审批手续是否规范、工会财务制度是否健全、是否存在违规发放职工福利等情况。审计组负责人对诸如工会经费辅助汇总表编制格式不严谨美观、汇总数据口径不一致等报表填制问题现场给予纠正指导,并就发现的计提工会开支会计科目复杂化问题提出专业整改意见。通济公司本部及各子公司财务负责人全程积极配合审计工作,及时提供所需财务文件,认真听取整改建议。
审计结果显示,宏观层面,通济公司在工会经费管理使用中,坚持“统筹兼顾,勤俭节约”的总原则,认真执行财经纪律,经费使用合理。本次审计任务达到预期成效。
下一步,通济公司将严格根据审计报告提出的审计意见和建议,对发现的问题限期整改;及时总结经验,进一步规范提升工会开支管理能力。